“制度制定严不严谨?”“审批流程规不规范?”“定向采购范围明不明确?”2022年4月30日,独山港经开工委专题听取独山港经开内审办关于内部审计发现问题的报告。将内部审计发现的问题梳理归类后,形成“审计发现问题整改清单”,涉及国有资产管理、工程管理、政府采购、财务管理等方面共55个问题。其中,嘉兴港独山港口发展有限责任公司财务收支审计问题是重点整改项目。
围绕嘉独发展公司审计发现问题,人大开展专项整改监督。“我们配合审计部门开展工作,针对包括制度制定不严谨、审批流程不规范、定向采购范围不明确、原材料无收发管理、大额应收款项挂账、工程管理相关制度不健全等问题开展监督。” 独山港镇人大主席吴仲恒说。
在人大的督促整改下,嘉独发展公司对照问题清单所涉及的问题,明确整改任务:纠正问题、收回借款、修改完善和建立健全制度等,于2022年9月1日,嘉独发展公司及时收回长期借款700万元。同时,审计促进该公司出台并修改《工程建设项目管理办法》等6个制度,并对全域国资共同问题进行排摸、建章立制。
这是2022年独山港经开工委在对开发区内部审计发现问题整改的一项成果,也再次印证了人大依法监督的重要性。
“人大监督之后,国有资金安全得到了充分保障,国有企业经营管理行为得到了进一步规范。”嘉独发展公司相关负责人为此点赞。
独山港经开工委从2019年开始,探索实践对独山港经济开发区内部审计发现问题整改的监督,建立督查工作组,实施“四步工作法”,全面加强审计查出问题整改工作监督,有效改变了以往存在的重审计轻整改的情况。
2022年,累计挽回损失10万余元,工程预算、结算总计节约政府投资资金超3000万,这些数据彰显出人大对政府内部审计发现问题整改监督的新成效。