我市创新建立“财审联动”机制,深化财政与审计部门协作配合,推动财政审计监督成果效益最大化。今年以来,已联合开展专项检查项目4项,纠正违规资金313.20万元。
保持“1+1=1”同向发力。出台财政与审计协同监督实施办法,建立以“计划共商、项目共推、信息共享、成果共用、整改共抓”为主要内容的“财审联动”机制,重点聚焦财政预算管理、资金资产管理等方面存在的普遍性、苗头性、倾向性问题,计划共商,形成统一的执行思路。今年围绕公务支出、水电费、劳务派遣定点管理等内容制订检查计划4个。
促进“1+1<2”效率提升。通过成立联合检查组、召开专项研讨会、列席有关工作布置会等方式联合开展项目检查,实行项目共推。根据专项检查的目标任务和财政审计部门的职能特点,将总体任务逐级拆解,降低工作难度,提高针对性,提升工作效率。加强财政信息系统数据与审计项目信息数据等资料共享,获取有关政策文件、项目信息、审计情况等相关信息资料。
实现“1+1>2”效能增强。聚焦一体化、协作化、专业化,不断提升监督效果,全面释放协作配合机制的效能,在强化链条监督、开展专项整治等方面加强合作。强化审计结论与财政监督检查结果的相互采信,推动成果共用。充分掌握对方检查发现的问题和镇街道、市级部门未有效整改落实情况,帮助督促整改。
■通讯员 金凌云